Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Haushaltsdiagramm

-36.029,02 €
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
-36.029,02 €
52,72%
-31.982,85 €
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
-31.982,85 €
46,80%
-270,97 €
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
-270,97 €
0,40%
-55,20 €
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
-55,20 €
0,08%
Eine Ebene Höher
  • 05 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen
    -36.029,02 €
  • 02 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
    -31.982,85 €
  • 03 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge
    -270,97 €
  • 06 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
    -55,20 €
  • Summe
    -68.338,04 €
Die Summe entspricht Zeile 11 (Ordentliche Erträge) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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BeschreibungBetrag
11: Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)
-68.338,04 €
19: Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)
1.220.822,16 €
20: Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)
1.152.484,12 €
Veranschlagtes Sonderergebnis
21: Außerordentliche Erträge
0 €
22: Außerordentliche Aufwendungen
0 €
23: Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)
0 €
24: Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)
1.152.484,12 €